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河北DB旗舰官方网集团组织召开2022年度审计发现问题整改监督及评价等有关事项的会议
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作者: 来源:DB旗舰官方网 添加时间:2022-12-30

为进一步做好内部审计监督、风险防控监督、内部控制监督工作, ,,, ,12月28日, ,,, ,集团公司审计风控部组织召开专题会议对2022年度审计发现问题整改监督及评价、风险与内部控制有关工作进行了安排, ,,, ,会议由审计风控部主任李娜主持召开。。。 。。。。。

会议就所属有关单位如何加强审计整改工作提出了建议, ,,, ,并对审计发现问题整改评价有关事项进行了解析, ,,, ,同时就2022年度审计整改评价工作作出了安排。。。 。。。。。

会议强调, ,,, ,所属有关单位要加强风险识别, ,,, ,正确认识风险隐患, ,,, ,根据所发现风险撰写月报并规范报送内容格式, ,,, ,提高集团公司汇总分析效率;;;;;;要建立健全内控体系, ,,, ,优化内控运行机制, ,,, ,落实内控工作台账工作, ,,, ,总体实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。。。 。。。。。集团公司2023年也将继续探索风险、内控、法务、合规一体化体系建设, ,,, ,同时充分发挥审计、风险、内控监督职能。。。 。。。。。

会议要求, ,,, ,在内部审计监督方面, ,,, ,所属有关单位应加强审计结果运用, ,,, ,对第三方机构所出具的审计报告要高度负责, ,,, ,2023年审计项目可以向研究型审计方向发展;;;;;;在风险防控方面, ,,, ,所属有关单位应及时、准确的识别风险, ,,, ,对风险等级进行评估, ,,, ,采取有效的的风险防控措施。。。 。。。。。

会议以视频会议形式召开, ,,, ,集团审计风控部相关负责人, ,,, ,以及30家单位共计100余人参会。。。 。。。。。

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